Hola, necesitamos contabilizar la factura de un proveedor extranjero (EEUU) por la importación de un servicio. Al no haber DUA en esta operación, queremos utilizar el impuesto "IVA 21% Compra con Inversión del Sujeto Pasivo Internacional" o similar pero no exite en nuestra base de datos.
Tenemos el "IVA 21% Compra con Inversión del Sujeto Pasivo Nacional" pero al utilizarlo el documento enviado al SII se envía la base del impuesto en el detalle, pero el mismo importe en la cuota deducible, por lo que obtenemos un error de que la cuota deducible debería ser 0.
El impuesto de "21% IVA Soportado no deducible" parece no tener correctamente configuradas las casillas para el modelo 303 en el caso de esta operación.
¿Qué impuesto deberíamos utilizar? ¿Es necesario crear uno ya que no existe?